|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4477-663-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE ID4477-2-LE18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4477-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación
|
|
R.U.T. |
69.160.601-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Notros 480 |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
20919 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Notros 480 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Bota Verde |
|
Razón Social |
ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ
|
|
R.U.T. |
6.416.093-1 |
|
Sucursal |
La Bota Verde |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111603
| Zapatos de niño | 1 | Unidad no definida | Par de zapato niño n°32 | Par de zapato niño n°32 |
$ 23.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.500
|
$ 23.500
|
53111603
| Zapatos de niño | 1 | Unidad no definida | Par de zapato niña n°36 | Par de zapato niña n°36 |
$ 24.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.500
|
$ 24.500
|
53111903
| Zapatillas de niño | 1 | Unidad no definida | Par de zapatillas 32 igual Puma para niño .- | Par de zapatillas n° 32 igual Puma para niño |
$ 28.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.500
|
$ 28.500
|
53111903
| Zapatillas de niño | 1 | Unidad no definida | Pares de zapatilla n°36 igual puma para niña .- | Pares de zapatilla n°36 igual puma para niña. - |
$ 33.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.600
|
$ 33.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.919
|
|
$ 131.019
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.