|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4478-76-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
aso postas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
|
|
R.U.T. |
72.762.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lanalhue S/N |
|
Comuna |
Contulmo
|
|
Impuesto |
1746,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lanalhue S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131811
| Productos de lavandería | 12 | | (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875 | (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : VIII
|
$ 766,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.192
|
$ 9.192
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.192
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.746
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 10.938
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.