Orden de Compra. Nº4478-98-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4478-52-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4478-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4478-52-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
R.U.T. 72.762.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405.11.001.003 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
R.U.T. 72.762.500-3
Dirección de Facturación CALLE LAS ARAUCARIAS SIN NUMERO
Comuna Contulmo
Impuesto 30360,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS ARAUCARIAS SIN NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA J&B
Razón Social COMERCIALIZADORA VENTAS COTILLON J&B SPA
R.U.T. 77.346.285-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA J&B
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL 100 HOJAS 10 UNIDADES  $ 3.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA LÍQUIDA DE 250 ML 5 UNIDADES  $ 2.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
14121812
Papel fotográfico6PackPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO TAMAÑO A4 6 PACK DE 50 HOJAS  $ 11.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.972 $ 66.972
31201603
Gomas40UnidadGOMA EVA GLITTER ROJA 10 UN , VERDE 10 UN , CELESTE 10 UN, ROSADA 10 UN DE 60X40 CM  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
31201603
Gomas200UnidadGLOBOS ROJOS 200 UNIDADES  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 159.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.360
TOTAL OC $ 190.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.