|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4483-137-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de accesorios para el DRON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
|
|
R.U.T. |
69.030.400-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
|
|
R.U.T. |
69.030.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
MIGUE LE MEUR N° 374 |
|
Comuna |
Tierra Amarilla
|
|
Impuesto |
49088,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MIGUE LE MEUR N° 374 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
4 Extranjeros |
|
Razón Social |
4 EXTRANJEROS GESTIONES INTERCULTURALES LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.439.803-3 |
|
Sucursal |
4 Extranjeros |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25131705
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 1 | Unidad no definida | adquisición de accesorios flyfire manti 3 paracaídas para mavic mini 2 air 2/mavic 3, para el Dron. | |
$ 258.362,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 258.362
|
$ 258.362
|
|
|
Total Neto
|
$ 258.362
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.089
|
|
$ 307.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.