Orden de Compra. Nº4483-94-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4483-41-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4483-94-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4483-41-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4483-41-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 374
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 13874789,91596
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 374
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KM TOYS IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO A LA VANGUARDIA DE REQUIRIMIENTOS PARA ORGANISMOS PUBLICOS
Razón Social LED KM SPA
R.U.T. 76.445.986-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KM TOYS IMPORTACIONES, UN NUEVO CONCEPTO A LA VANGUARDIA DE REQUIRIMIENTOS PARA ORGANISMOS PUBLICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos1UnidadSE REQUIERE LA ADQUISICION DE 4.700 JUGUETES, SEGUN DETALLE EN BASES TECNICAS DEL DECRETO ALCALDICIO N°3371 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.OFERTA ACORDE A PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN ARCHIVOS ADJUNTOS Y MUESTRAS PRESENTADAS.- $ 73.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.025.210 $ 73.025.210
Total Neto $ 73.025.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.874.790
TOTAL OC $ 86.900.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.