Orden de Compra. Nº4484-191-CM18 "IMPERMEABLES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD, SALA REAS RES 948"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-191-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra IMPERMEABLES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD, SALA REAS RES 948
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 33269
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Matta SPA
Razón Social Importadora Matta SPA
R.U.T. 76.553.669-3
Sucursal Importadora Matta SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
2239-9-LP13
Zapatos de hombre1 (1370132 )ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 122 CD N° 40 UNIDAD 1396698(1370132) ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 122 CD N° 40 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1737 $ 28.950,00 $ 0,00 $ 1.737,00 $ 28.950 $ 30.687
53111601
2239-9-LP13
Zapatos de hombre1 (1370123 )ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 106 CD N° 42 UNIDAD 1396689(1370123) ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 106 CD N° 42 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1737 $ 28.950,00 $ 0,00 $ 1.737,00 $ 28.950 $ 30.687
53111601
2239-9-LP13
Zapatos de hombre2 (1370120 )ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 106 CD N° 41 UNIDAD 1396686(1370120) ZAPATO TÉCNICO PROFLEX 106 CD N° 41 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1737 $ 28.950,00 $ 0,00 $ 3.474,00 $ 57.900 $ 61.374
53102902
2239-9-LP13
Prendas de deporte de hombre2 (987897 )BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA M UNIDAD 1004624(987897) BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $654 $ 10.900,00 $ 0,00 $ 1.308,00 $ 21.800 $ 23.108
53102902
2239-9-LP13
Prendas de deporte de hombre2 (987896 )BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA L UNIDAD 1004623(987896) BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $654 $ 10.900,00 $ 0,00 $ 1.308,00 $ 21.800 $ 23.108
53102902
2239-9-LP13
Prendas de deporte de hombre1 (987895 )BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA XL UNIDAD 1004621(987895) BUZO PARA EL AGUA STERK TRAJE VIAL T18 TALLA XL UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $654 $ 10.900,00 $ 0,00 $ 654,00 $ 10.900 $ 11.554
Total Neto $ 180.518
Descuento $ 5.416
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.269
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 208.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.