Orden de Compra. Nº
4484-193-CM17
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PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, PROG.SALUD FAMILIAR RES 333
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-193-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, PROG.SALUD FAMILIAR RES 333
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
291,4752
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN ENTREGA: LORENZO JOFRE S/N CESFAM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA
R.U.T.
77.700.780-7
Sucursal
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware
10
(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854
(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,58;SERVICIO POR US$1(29)
US$ 29,58
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 295,80
US$ 295,80
81111809
2239-7-lp14
Instalación de sistemas
1
(1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE 1160865
(1138801) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - INSTALACIÓN DE SOFTWARE ; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $6,02;SERVICIO POR US$1(301)
US$ 307,02
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 307,02
US$ 307,02
0
2239-7-lp14
VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PA502S SVGA UNIDAD
1
(1516645) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PA502S SVGA UNIDAD 1518646
(1516645) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PA502S SVGA UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $5,98
US$ 304,98
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 304,98
US$ 304,98
0
2239-7-lp14
LAPTOP DELL 29XY7 UNIDAD
1
(1525036) LAPTOP DELL 29XY7 UNIDAD 1527036
(1525036) LAPTOP DELL 29XY7 UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $12,28
US$ 626,28
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 626,28
US$ 626,28
Total Neto
US$ 1.534,08
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 291,48
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 1.825,56
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.