Orden de Compra. Nº4484-238-AG25 "INSUMOS PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PROMOCION compra ágil: 4484-172-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-238-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PROMOCION compra ágil: 4484-172-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-22-04-999-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 164697,7
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DV NOVA INVERSIONES
Razón Social DV NOVA INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.209.881-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DV NOVA INVERSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadRESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO DE 500 HOJAS OFOCIO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 8.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.548 $ 16.548
14111525
Papel multiuso2UnidadRESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO DE 500 HOJAS CARTA, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 7.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.274 $ 15.274
60121124
Papel kraft50UnidadPLIEGO PAPEL KRAFT 70 GR TAMAÑO 80X110 CM, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111525
Papel multiuso6UnidadRESMA DE OPALINA LISA EXTRA BLANCA PREMIUM 200G CARTA 100H COLOR BLANCO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 10.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.284 $ 61.284
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadTABLET LENOVO TAB PLUS 8 GH RAM-256 GB ANDROID 11.5 2K IGUAL O SIMILAR, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 288.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.391 $ 288.391
45111616
Proyectores de video1UnidadPROYECTOR DE IMAGEN SMART TCL A1 NEGRO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 384.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.526 $ 384.526
60122009
Accesorios de encordado o acordonado5UnidadCORDON DE ALGODON MACRAME DE 3 MM,COLOR CELESTE, ROSADO, BLANCO, AMARILLO Y ROJO DE 300 MTS CADA UNO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 6.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.385 $ 32.385
46171515
Estuches de llaves o llaveros40UnidadMOSQUETON LLAVERO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
49201609
Bandas de resistencia1UnidadROLLO BANDA ELASTICA 45 METROS, MARCA SPIN MEDICAL ROJO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 44.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.222 $ 44.222
Total Neto $ 866.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.698
TOTAL OC $ 1.031.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.