Orden de Compra. Nº
4484-238-AG25
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INSUMOS PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PROMOCION compra ágil: 4484-172-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-238-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA PROMOCION compra ágil: 4484-172-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-22-04-999-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
164697,7
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DV NOVA INVERSIONES
Razón Social
DV NOVA INVERSIONES SPA
R.U.T.
77.209.881-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DV NOVA INVERSIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
RESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO DE 500 HOJAS OFOCIO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 8.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.548
$ 16.548
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
RESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO DE 500 HOJAS CARTA, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 7.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.274
$ 15.274
60121124
Papel kraft
50
Unidad
PLIEGO PAPEL KRAFT 70 GR TAMAÑO 80X110 CM, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111525
Papel multiuso
6
Unidad
RESMA DE OPALINA LISA EXTRA BLANCA PREMIUM 200G CARTA 100H COLOR BLANCO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 10.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.284
$ 61.284
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC
1
Unidad
TABLET LENOVO TAB PLUS 8 GH RAM-256 GB ANDROID 11.5 2K IGUAL O SIMILAR, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 288.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.391
$ 288.391
45111616
Proyectores de video
1
Unidad
PROYECTOR DE IMAGEN SMART TCL A1 NEGRO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 384.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.526
$ 384.526
60122009
Accesorios de encordado o acordonado
5
Unidad
CORDON DE ALGODON MACRAME DE 3 MM,COLOR CELESTE, ROSADO, BLANCO, AMARILLO Y ROJO DE 300 MTS CADA UNO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 6.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.385
$ 32.385
46171515
Estuches de llaves o llaveros
40
Unidad
MOSQUETON LLAVERO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
49201609
Bandas de resistencia
1
Unidad
ROLLO BANDA ELASTICA 45 METROS, MARCA SPIN MEDICAL ROJO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL (ADJUNTAR COTIZACION)
$ 44.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.222
$ 44.222
Total Neto
$ 866.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.698
TOTAL OC
$ 1.031.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.