Orden de Compra. Nº
4484-355-SE24
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INSUMOS POR PROG. APOYO EN LA GESTION LOCAL DESDE 4484-70-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-355-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS POR PROG. APOYO EN LA GESTION LOCAL DESDE 4484-70-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4484-70-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
2325725,97
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FAST EFFICIENCY SPA
Razón Social
FAST EFFICIENCY SPA
R.U.T.
77.219.092-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FAST EFFICIENCY SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56121201
Camillas de primeros auxilios
4
Unidad
CAMILLAS GINECOLÓGICAS DE ACERO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TAPIZADO DE CUERINA, RESPALDO HIDRAÚLICO, CAJONES FRONTALES Y LATERALES, APOYA TALONES RETRÁCTILES
Camilla Ginecologica Cajones
$ 1.990.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960.000
$ 7.960.000
56101504
Sillas
20
Unidad
BANCAS DE ESPERA DE 4 CUERPOS, POLIPROPINELO, ESTRUCTURA DE ACERO, PATA RECTA REGULABLE, ALTURA 82 CM, LARGO 200 CM, DE COLOR AZUL.
BANCAS DE ESPERA DE 4 CUERPOS, POLIPROPINELO, ESTRUCTURA DE ACERO, PATA RECTA REGULABLE, ALTURA 82 CM, LARGO 200 CM, DE COLOR AZUL.
$ 191.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.823.520
$ 3.823.520
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración
1
Unidad
AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SPLIT MURO FRÍO Y CALOR, 9.000 BTU/HR, 220V, COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACIÓN, MARCA ANWO.
AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SPLIT MURO FRÍO Y CALOR, 9.000 BTUHR, 220V, COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACIÓN, MARCA ANWO.
$ 457.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 457.143
$ 457.143
Total Neto
$ 12.240.663
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.325.726
TOTAL OC
$ 14.566.389
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.