Orden de Compra. Nº4484-355-SE24 "INSUMOS POR PROG. APOYO EN LA GESTION LOCAL DESDE 4484-70-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-355-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS POR PROG. APOYO EN LA GESTION LOCAL DESDE 4484-70-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4484-70-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 2325725,97
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAST EFFICIENCY SPA
Razón Social FAST EFFICIENCY SPA
R.U.T. 77.219.092-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FAST EFFICIENCY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121201
Camillas de primeros auxilios4UnidadCAMILLAS GINECOLÓGICAS DE ACERO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TAPIZADO DE CUERINA, RESPALDO HIDRAÚLICO, CAJONES FRONTALES Y LATERALES, APOYA TALONES RETRÁCTILES Camilla Ginecologica Cajones $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960.000 $ 7.960.000
56101504
Sillas20UnidadBANCAS DE ESPERA DE 4 CUERPOS, POLIPROPINELO, ESTRUCTURA DE ACERO, PATA RECTA REGULABLE, ALTURA 82 CM, LARGO 200 CM, DE COLOR AZUL.BANCAS DE ESPERA DE 4 CUERPOS, POLIPROPINELO, ESTRUCTURA DE ACERO, PATA RECTA REGULABLE, ALTURA 82 CM, LARGO 200 CM, DE COLOR AZUL. $ 191.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.823.520 $ 3.823.520
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración1UnidadAIRE ACONDICIONADO EQUIPO SPLIT MURO FRÍO Y CALOR, 9.000 BTU/HR, 220V, COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACIÓN, MARCA ANWO. AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SPLIT MURO FRÍO Y CALOR, 9.000 BTUHR, 220V, COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO, KIT DE INSTALACIÓN, MARCA ANWO. $ 457.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.143 $ 457.143
Total Neto $ 12.240.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.325.726
TOTAL OC $ 14.566.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.