Orden de Compra. Nº
4484-65-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-8-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-65-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-8-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4484-8-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
99002,92
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Empresas Redicop
Razón Social
EDUARDO DAVID REYES PARRA
R.U.T.
8.862.863-2
Sucursal
Empresas Redicop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Caja
LIMPIADOR CREMA 1 LITRO (TIPO CIF)(CAJAS DE 12 UNI)
$ 17.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.608
$ 34.608
42132102
Cubre camillas
10
Caja
SABANILLAS DE PAPEL (CAJA DE 12 PACK)
$ 21.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.250
$ 212.250
47131618
Mopas húmedas
12
Unidad
ESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIEZA DOMICILIARIA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Litro
CERA LIQUIDA ROJA
$ 1.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Litro
DETERGENTE AMONIACADO
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.680
$ 32.680
47131830
Productos de limpieza de muebles
15
Litro
LUSTRA MUEBLES
$ 2.364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.460
$ 35.460
12191501
Solventes aromáticos
10
Litro
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 3.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.050
$ 31.050
14111703
Toallas de papel
15
Pack
TOALLA PAPEL CONTINUO 250 MTS(2 UNI)
$ 9.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.750
$ 144.750
47131603
Esponjas
5
Pack
ESPONJAS PARA LIMPIAR BAÑOS Y COCINA
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.690
$ 1.690
Total Neto
$ 521.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.003
TOTAL OC
$ 620.071
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.