Orden de Compra. Nº4484-65-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-8-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-65-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4484-8-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4484-8-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 99002,92
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Redicop
Razón Social EDUARDO DAVID REYES PARRA
R.U.T. 8.862.863-2
Sucursal Empresas Redicop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2CajaLIMPIADOR CREMA 1 LITRO (TIPO CIF)(CAJAS DE 12 UNI)  $ 17.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.608 $ 34.608
42132102
Cubre camillas10CajaSABANILLAS DE PAPEL (CAJA DE 12 PACK)  $ 21.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.250 $ 212.250
47131618
Mopas húmedas12UnidadESCOBILLON GRANDE PARA LIMPIEZA DOMICILIARIA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5LitroCERA LIQUIDA ROJA  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20LitroDETERGENTE AMONIACADO  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.680 $ 32.680
47131830
Productos de limpieza de muebles15LitroLUSTRA MUEBLES  $ 2.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.460 $ 35.460
12191501
Solventes aromáticos10LitroDESODORANTE AMBIENTAL  $ 3.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
14111703
Toallas de papel15PackTOALLA PAPEL CONTINUO 250 MTS(2 UNI)  $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.750 $ 144.750
47131603
Esponjas5PackESPONJAS PARA LIMPIAR BAÑOS Y COCINA  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
Total Neto $ 521.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.003
TOTAL OC $ 620.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.