Orden de Compra. Nº4484-84-SE22 "MANTENIMIENTO UNIDADES DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4484-84-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO UNIDADES DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4484-37-E221
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 285950
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZEBALLOS
Razón Social SERGIO OSVALDO ZEBALLOS FERREIRA
R.U.T. 9.893.445-6
Sucursal ZEBALLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaDESMONTAR Y DESARMAR UNIDAD DENTAL   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaDESMONTAR , TRASLADAR E INSTALAR UNIDAD   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMODIFICAR Y MEJORAR CONECCIONES DE DESCARGA DE AGUA  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaDESMONTAR UNIDAD DENTAL KAVO POSTA LOS LOROS   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaINSTALAR UNIDAD DENTAL DABI ATLANTE POSTA LOS LOROS  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaGASTO TRASLADO  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadREEMPLAZO DUCTO DESCARGA AGUA UNIDAD DABI ATLANTE  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMODIFICACION GRIFERIA Y DUCTOS DE AGUA AIRE DESAGUE  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.505.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.950
TOTAL OC $ 1.790.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.