Orden de Compra. Nº
4484-84-SE22
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MANTENIMIENTO UNIDADES DENTALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4484-84-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO UNIDADES DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4484-37-E221
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
285950
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ZEBALLOS
Razón Social
SERGIO OSVALDO ZEBALLOS FERREIRA
R.U.T.
9.893.445-6
Sucursal
ZEBALLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
DESMONTAR Y DESARMAR UNIDAD DENTAL
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
DESMONTAR , TRASLADAR E INSTALAR UNIDAD
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
MODIFICAR Y MEJORAR CONECCIONES DE DESCARGA DE AGUA
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
DESMONTAR UNIDAD DENTAL KAVO POSTA LOS LOROS
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
INSTALAR UNIDAD DENTAL DABI ATLANTE POSTA LOS LOROS
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
GASTO TRASLADO
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
REEMPLAZO DUCTO DESCARGA AGUA UNIDAD DABI ATLANTE
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad
MODIFICACION GRIFERIA Y DUCTOS DE AGUA AIRE DESAGUE
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 1.505.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 285.950
TOTAL OC
$ 1.790.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.