Orden de Compra. Nº4485-101-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-56-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4485-101-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-56-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4485-56-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 57648,09
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T. 4.182.166-3
Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10UnidadLitros de acido muriáticos  $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
14111704
Papel higiénico10UnidadPaquetes de 16 unidades c/u. igual o sim. confort.  $ 4.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.280
14111704
Papel higiénico15UnidadPaquetes Toalla Nova de 3 unid. c/u. igual a nova.  $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.770 $ 22.770
27112801
Brocas3UnidadBrocas para concreto de 5 mm. c/u.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.925
27112801
Brocas2UnidadDisco de corte 7" metal.  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
27112801
Brocas1UnidadKilo soldadura 6011 3/32.  $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816 $ 2.816
31162506
Soporte de pared150UnidadTarugos plasticos de 30 mm.  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31231313
Tubería de plástico7UnidadTubos de pvc conduit 16 mm. de 3 mts. c/u.  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
31231313
Tubería de plástico14UnidadCodos de curva pvc conduit 16 mm.  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330
31231313
Tubería de plástico150UnidadRoscalatas ranura combinada de 6 x 1"  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31231313
Tubería de plástico75UnidadAbrazaderas metálica 16 mm.  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40141702
Grifos6UnidadLlaves juego completo para urinario mural, igual o sim.Fas  $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.940 $ 131.940
47131615
Escobillones16UnidadEscobillones igual o sim. doña clorinda  $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
47131615
Escobillones10UnidadOmo mediano 450 grs.  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131608
Cepillos para aseos10UnidadPastillas para inidoro igual a Pato Purific.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131602
Paños de limpieza absorbente15UnidadLimpia vidrios  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadLustra muebles  $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadFranelas o paños de sacudir  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 303.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.648
TOTAL OC $ 361.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.