Orden de Compra. Nº
4485-101-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-56-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4485-101-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-56-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4485-56-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
57648,09
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social
SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T.
4.182.166-3
Sucursal
BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
Litros de acido muriáticos
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
Paquetes de 16 unidades c/u. igual o sim. confort.
$ 4.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.280
$ 49.280
14111704
Papel higiénico
15
Unidad
Paquetes Toalla Nova de 3 unid. c/u. igual a nova.
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.770
$ 22.770
27112801
Brocas
3
Unidad
Brocas para concreto de 5 mm. c/u.
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.925
$ 2.925
27112801
Brocas
2
Unidad
Disco de corte 7" metal.
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.080
$ 2.080
27112801
Brocas
1
Unidad
Kilo soldadura 6011 3/32.
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.816
$ 2.816
31162506
Soporte de pared
150
Unidad
Tarugos plasticos de 30 mm.
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31231313
Tubería de plástico
7
Unidad
Tubos de pvc conduit 16 mm. de 3 mts. c/u.
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
31231313
Tubería de plástico
14
Unidad
Codos de curva pvc conduit 16 mm.
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.330
$ 1.330
31231313
Tubería de plástico
150
Unidad
Roscalatas ranura combinada de 6 x 1"
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31231313
Tubería de plástico
75
Unidad
Abrazaderas metálica 16 mm.
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40141702
Grifos
6
Unidad
Llaves juego completo para urinario mural, igual o sim.Fas
$ 21.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.940
$ 131.940
47131615
Escobillones
16
Unidad
Escobillones igual o sim. doña clorinda
$ 1.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.240
$ 24.240
47131615
Escobillones
10
Unidad
Omo mediano 450 grs.
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47131608
Cepillos para aseos
10
Unidad
Pastillas para inidoro igual a Pato Purific.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
47131602
Paños de limpieza absorbente
15
Unidad
Limpia vidrios
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
Lustra muebles
$ 985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.850
$ 9.850
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
Franelas o paños de sacudir
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
Total Neto
$ 303.411
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.648
TOTAL OC
$ 361.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.