|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4485-179-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-105-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4485-105-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
|
|
R.U.T. |
69.030.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
|
Comuna |
Tierra Amarilla
|
|
Impuesto |
1444000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RODRIGO VICENTE DE PAUL HERMOSILLA AHUMADA |
|
Razón Social |
RODRIGO VICENTE DE PAUL HERMOSILLA AHUMADA
|
|
R.U.T. |
10.658.761-2 |
|
Sucursal |
RODRIGO VICENTE DE PAUL HERMOSILLA AHUMADA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad | Instalación y contratación Servicio Internet Banda Ancha (por 5 meses) Escuelas urbanas de la Comuna. (4 escuelas) | |
$ 7.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.600.000
|
$ 7.600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.444.000
|
|
$ 9.044.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.