Orden de Compra. Nº
4485-35-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-22-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4485-35-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-22-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4485-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
52854,2
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANAVELIZALVAREZ
Razón Social
ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ
R.U.T.
12.842.266-8
Sucursal
ANAVELIZALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
500
Unidad
Fundas tamaño carta.
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
14111610
Cartulina
1000
Unidad
Fundas tamaño oficio
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31201517
Cinta para empaquetar
200
Unidad
Scotch grande, igual o similar 3M.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
41111604
Reglas
300
Unidad
Reglas de 30 ctms. igual o similar neolite.
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
44121506
Sobres estándar
300
Unidad
Sobres tmaño carta blanco.
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
44121506
Sobres estándar
400
Unidad
Sobres de invitaciones blanco.
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
44121804
Borradores
1000
Unidad
Gomas de borrar chica para escolar, igual o similar a factis.
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
60121236
Pinceles
30
Unidad
Pinceles Nº 9
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.410
60121236
Pinceles
30
Unidad
Pinceles Nº 10
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
60121236
Pinceles
30
Unidad
Pinceles Nº 4
$ 108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
60121302
Cuchillo cartonero
60
Unidad
Cuchillos cartoneros
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
44122001
Archivadores de fichas
60
Paquete
Lomo para archivadores azúl, amarillo y rojo. (20 c/u.)
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.440
$ 28.440
Total Neto
$ 278.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.854
TOTAL OC
$ 331.034
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.