Orden de Compra. Nº4485-35-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-22-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4485-35-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-22-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4485-22-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 52854,2
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANAVELIZALVAREZ
Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ
R.U.T. 12.842.266-8
Sucursal ANAVELIZALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina500UnidadFundas tamaño carta.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111610
Cartulina1000UnidadFundas tamaño oficio  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31201517
Cinta para empaquetar200UnidadScotch grande, igual o similar 3M.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
41111604
Reglas300UnidadReglas de 30 ctms. igual o similar neolite.  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44121506
Sobres estándar300UnidadSobres tmaño carta blanco.  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44121506
Sobres estándar400UnidadSobres de invitaciones blanco.  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
44121804
Borradores1000UnidadGomas de borrar chica para escolar, igual o similar a factis.  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
60121236
Pinceles30UnidadPinceles Nº 9  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
60121236
Pinceles30UnidadPinceles Nº 10  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
60121236
Pinceles30UnidadPinceles Nº 4  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
60121302
Cuchillo cartonero60UnidadCuchillos cartoneros   $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
44122001
Archivadores de fichas60PaqueteLomo para archivadores azúl, amarillo y rojo. (20 c/u.)  $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
Total Neto $ 278.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.854
TOTAL OC $ 331.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.