Orden de Compra. Nº
4485-49-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-24-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4485-49-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4485-24-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4485-24-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
215336,5
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANAVELIZALVAREZ
Razón Social
ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ
R.U.T.
12.842.266-8
Sucursal
ANAVELIZALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
10
Caja
Visores (cajas)
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
1000
Unidad
Fundas para Cd de papel.
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44111803
Compases
200
Unidad
Compases para escolares.
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.800
$ 65.800
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad
Pliegos papel de envolver Kraft
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
14111531
Libros o cuadernos de registro
1500
Unidad
Cuadernos universitarios sin espiral de 100 hjs., igual o similar a Torre.
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 922.500
$ 922.500
14111610
Cartulina
300
Unidad
Cartulinas de colores (50 c/u. amarilla, rojo, azúl, negro, naranja y verde.)
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31201517
Cinta para empaquetar
60
Unidad
Porta scoth chico
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
40142122
Tubo de vidrio
50
Tubo
acrilíco de pintura (10 c/u. amrillo, rojo, azúl, negro y blanco.)
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.750
$ 34.750
Total Neto
$ 1.133.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.336
TOTAL OC
$ 1.348.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.