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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4486-442-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bebidas, Vinos y otros para Fiestas Patrias |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4486-118-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Negrete |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Negrete
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alberto Moller 293 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Negrete
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Alberto Moller 293 |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
13505,9201 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alberto Moller 293 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLORIA LAGOS EIRL |
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Razón Social |
GLORIA LAGOS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.307.250-9 |
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Sucursal |
GLORIA LAGOS EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202203
| Vino | 4 | Unidad | GARRAFAS DE VINO TINTO DE 05 LITROS TOCORNAL | |
$ 5.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.856
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$ 22.857
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50202311
| Bebidas | 27 | Unidad | BEBIDAS DE 03 LITROS DESECHABLES (Surtidas Fanta, Sprite y Coca Cola) | |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.449
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$ 37.437
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52121604
| Mantel de mesa | 20 | Unidad | MANTELES DE MESA PLASTICOS | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.563
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52121602
| Servilletas | 8 | Paquete | SERVILLETAS | |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.552
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$ 2.555
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Paquete | TOALLA NOVA | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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Total Neto
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$ 71.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.506
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$ 84.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.