Orden de Compra. Nº4486-455-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4486-343-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Negrete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4486-455-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4486-343-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4486-343-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Alberto Moller 293
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Alberto Moller 293
Comuna Negrete
Impuesto 33262,54
Dirección de Envío de la Factura Alberto Moller 293
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria bio bio negrete
Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA
R.U.T. 13.148.347-3
Sucursal ferreteria bio bio negrete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento2UnidadCAÑERIA PVS 1/2  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
30111601
Cemento1UnidadMOTOR ELECTRICO  $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714
30111601
Cemento1UnidadTUBO PDS CLASE 10 32MMx6METROS   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31231312
Tubería de cemento6UnidadTUBO DE CEMENTO DIAMETRO 600MM x 1MT.  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
40141702
Grifos2UnidadLLAVE DE AGUA 1/2  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
40141702
Grifos1UnidadCHUPADOR REJILLA INOXIDABLE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
40141702
Grifos1UnidadUNION AMERICANA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
40141702
Grifos2UnidadTERMINALES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
40141702
Grifos1UnidadCODO DE 90°  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
56101813
Asientos de baño1UnidadSALA DE BAÑO  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
Total Neto $ 175.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.263
TOTAL OC $ 208.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.