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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4487-15-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4487-33-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4487-33-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
8791491,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cristobal |
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Razón Social |
SUMMIT COMPAÑÍA LIMITADA
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R.U.T. |
77.057.936-8 |
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Sucursal |
cristobal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106104
| Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica | 1 | Unidad | Cubrir las necesidades de Materiales y equipos de Electricidad para la implementación de la carrera Técnico en electricidad en el establecimiento educacional Liceo Polivalente “La frontera” administrado por el departamento de educación para ejecutar sus a | TIEMPO EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS SERÁN DE 15 DÍAS HÁBILES, LA
GARANTÍA DE LOS EQUIPOS SERA DE 84 MESES DESDE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS. SE INCLUYE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN FUNCIÓN DEL CORRECTO USO DE LOS EQU |
$ 46.271.008,00
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$ 0,00
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Total Neto
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.791.492
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$ 55.062.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.