Orden de Compra. Nº4487-15-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4487-33-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-15-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4487-33-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4487-33-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 8791491,52
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristobal
Razón Social SUMMIT COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.057.936-8
Sucursal cristobal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106104
Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica1UnidadCubrir las necesidades de Materiales y equipos de Electricidad para la implementación de la carrera Técnico en electricidad en el establecimiento educacional Liceo Polivalente “La frontera” administrado por el departamento de educación para ejecutar sus a TIEMPO EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS SERÁN DE 15 DÍAS HÁBILES, LA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS SERA DE 84 MESES DESDE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS. SE INCLUYE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN FUNCIÓN DEL CORRECTO USO DE LOS EQU $ 46.271.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.271.008 $ 46.271.008
Total Neto $ 46.271.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.791.492
TOTAL OC $ 55.062.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.