Orden de Compra. Nº4487-159-AG21 "PROYECTO MOVAMONOS VAQUERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-159-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2021
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO MOVAMONOS VAQUERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 42150,36
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119616573
Razón Social EMIR ANDRES RIOS VARGAS
R.U.T. 11.961.657-3
Sucursal 119616573
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31211604
Diluyentes para pinturas10UnidadLITROS AGUARRAS MINERAL  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
31211502
Pinturas de base acuosa5UnidadGALONES ESMALTE AL AGUA BLANCA PARA EXTERIOR  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
31211502
Pinturas de base acuosa5UnidadGALONES ESMALTE AL GUA AMARILLO FUERTE PARA EXTERIOR  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
Total Neto $ 211.760
Descuento $ 0
Cargos $ 10.084
IVA  19  % $ 42.150
TOTAL OC $ 263.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.061.631-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.961.657-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.