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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4487-159-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO MOVAMONOS VAQUERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
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R.U.T. |
69.170.801-2 |
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Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
42150,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
119616573 |
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Razón Social |
EMIR ANDRES RIOS VARGAS
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R.U.T. |
11.961.657-3 |
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Sucursal |
119616573 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS DE 4" | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.810
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$ 16.810
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Unidad | LITROS AGUARRAS MINERAL | |
$ 1.848,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.480
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$ 18.480
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 5 | Unidad | GALONES ESMALTE AL AGUA BLANCA PARA EXTERIOR | |
$ 14.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.430
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$ 71.430
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 5 | Unidad | GALONES ESMALTE AL GUA AMARILLO FUERTE PARA EXTERIOR | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.040
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$ 105.040
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Total Neto
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$ 211.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.084
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IVA 19 %
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$ 42.150
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$ 263.994
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.