|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4487-357-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Bus DAEM FAEP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
|
|
R.U.T. |
69.170.801-2 |
|
Dirección de Facturación |
10 De Julio 298 |
|
Comuna |
Negrete
|
|
Impuesto |
961044,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
10 De Julio 298 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jaime Esteban |
|
Razón Social |
servicio automotriz v y z ltda
|
|
R.U.T. |
76.458.819-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jaime Esteban |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25171707
| Freno de tambor | 1 | Unidad no definida | Reparación Bus DAEM FAEP XU3541 y FLRV | Reparación Bus DAEM FAEP XU3541 y FLRV |
$ 5.058.127,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.058.127
|
$ 5.058.127
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.058.127
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 961.044
|
|
$ 6.019.171
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.