Orden de Compra. Nº4487-662-CM19 "Compra Básica SEP sc 199 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-662-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra Básica SEP sc 199
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 207888
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartulina450 (1007525 )CARTULINA ARTEL METALICA ROJA 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025525(1007525) CARTULINA ARTEL METALICA ROJA 240GR 50 X 70 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.400
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Cartulina200 (1155841 )CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD 1178845(1155841) CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPANOLA 10 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.200 $ 146.200
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Cartulina12 (1568927 )CARTULINA JM IMPORT ESPANOLA 25 PLIEGOS 160GR UNIDAD 1570810(1568927) CARTULINA JM IMPORT ESPANOLA 25 PLIEGOS 160GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.428 $ 70.428
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Libros o cuadernos de registro500 (1007715 )CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD 1025715(1007715) CUADERNO TORRE COLLEGE MATEMATICAS 7MM 100 HJS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
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Libros o cuadernos de registro100 (1166397 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM TRIPLE 3 LISO UNIDAD 1192569(1166397) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 150 HOJAS MATEMATICAS 7MM TRIPLE 3 LISO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.700 $ 190.700
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Cuadernos o tacos 100 (1007217 )BLOCK DE DIBUJO GEORGI LICEO Nº 60 10 HOJAS UNIDAD 1025217(1007217) BLOCK DE DIBUJO GEORGI LICEO Nº 60 10 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.700 $ 36.700
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Cuadernos o tacos 7 (1258169 )BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS 15 UNIDADES 1284205(1258169) BLOCK DE DIBUJO ARTEL MEDIUM 99 1/8 20 HOJAS 15 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.326 $ 74.326
Total Neto $ 1.100.754
Descuento $ 6.605
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.888
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.302.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.