Orden de Compra. Nº4487-669-CM19 "Compra básica sc 194 mantencion "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-669-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra básica sc 194 mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 68480
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
2239-7-LP12
Mopas de polvo10 (1180320 )MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSITUCIONA AVION 60 CMS UNIDAD 1206350(1180320) MOPA DE POLVO VIRUTEX PRO INSITUCIONA AVION 60 CMS UNIDAD; Código: U391616; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.890 $ 79.890
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (70417 )DESINCRUSTANTE VIRGINIA REMOVEDOR DE SARRO 5 LITROS 72454(70417) DESINCRUSTANTE VIRGINIA REMOVEDOR DE SARRO 5 LITROS; Código: Z708170; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.480 $ 212.480
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (211547 )LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC 211547(211547) LAVALOZA QUIX VERDE 750 CC; Código: Z280011; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.060 $ 26.060
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería40 (1340058 )DETERGENTE DRIVE PROGRESS 400 G UNIDAD 1366262(1340058) DETERGENTE DRIVE PROGRESS 400 G UNIDAD; Código: Z210250; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
Total Neto $ 362.230
Descuento $ 1.811
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.480
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 428.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.