Orden de Compra. Nº4488-1-SE25 "MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-1-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4488-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012004-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 64552,12
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlina soto
Razón Social CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE
R.U.T. 9.563.482-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carlina soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1Unidad no definidaMATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CESFAM , POSTAS Y DEPTO DE SALUD NEGRETE (SE ADJUNTA ANEXO DETALLADO )MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE CESFAM , POSTAS Y DEPTO DE SALUD NEGRETE (SE ADJUNTA ANEXO DETALLADO ) $ 339.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.748 $ 339.748
Total Neto $ 339.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.552
TOTAL OC $ 404.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.