Orden de Compra. Nº4488-127-SE23 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-127-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4488-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013004-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 218785,783275
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlina soto
Razón Social CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE
R.U.T. 9.563.482-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carlina soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definida   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
31211904
Brochas4Unidad no definida   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
27112202
Llanas de madera1Unidad no definidaLLANA  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
86131502
Pintura6TinetaPINTURA COLOR 153-C2 SW 6744 RECLINING GREEN SHERWIN W  $ 115.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.244 $ 695.244
86131502
Pintura2TinetaPINTURA COLOR GRIS SW 220 C2  $ 115.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.748 $ 231.748
86131502
Pintura3TinetaLATEX COLOR BLANCO  $ 61.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.772 $ 185.773
Total Neto $ 1.151.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.786
TOTAL OC $ 1.370.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.