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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4488-127-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4488-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
218785,783275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2023 |
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Proveedor |
carlina soto |
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Razón Social |
CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE
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R.U.T. |
9.563.482-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carlina soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad no definida | | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.108
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$ 13.109
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad no definida | | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.756
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$ 10.756
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27112202
| Llanas de madera | 1 | Unidad no definida | LLANA | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Galón | PASTA MURO | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 1 | Unidad | ESPATULA | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.277
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$ 3.277
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86131502
| Pintura | 6 | Tineta | PINTURA COLOR 153-C2 SW 6744 RECLINING GREEN SHERWIN W | |
$ 115.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.244
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$ 695.244
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86131502
| Pintura | 2 | Tineta | PINTURA COLOR GRIS SW 220 C2 | |
$ 115.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.748
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$ 231.748
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86131502
| Pintura | 3 | Tineta | LATEX COLOR BLANCO | |
$ 61.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.772
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$ 185.773
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Total Neto
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$ 1.151.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.786
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$ 1.370.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.