Orden de Compra. Nº4488-228-SE18 "ABARROTES PROGRAMA PESPI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Negrete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-228-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PROGRAMA PESPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4488-19-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 27861,3439028
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casa rosada
Razón Social ANGELICA CARMEN ROMERO LIZAMA
R.U.T. 13.621.092-0
Sucursal casa rosada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
50201706
Café6Unidad no definidaCAFE GRANDE  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.434 $ 22.437
50201710
Té de hierbas10Unidad no definidaYERBA MATE EQUIVALENTE VERDE FLOR DISTINTAS VARIEDADES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
50201710
Té de hierbas4Unidad no definidaSURTIDO DE HIERBAS EQUIV. LIPTON 50 UNID.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
50201711
Té instantáneo6Unidad no definidaCAJA TE LYPTON ROYAL CEYLON 100 UNIDADES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
12191501
Solventes aromáticos4Unidad no definidaLYSOFORM  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
50201710
Té de hierbas6Unidad no definidaTARAGUI MAS ENERGIA  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.655
50171551
Sal de cocina o de mesa4Unidad no definidaSAL  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
50181709
Suministros para el horno10Unidad no definidaLEVADURA EN POLVO  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
26111702
Pilas alcalinas4Unidad no definidaPILAS DURACELL  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles8Unidad no definidaACEITE  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429
50221102
Harina de trigo10Unidad no definidaHARINA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6Unidad no definidaAZUCAR  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
52121602
Servilletas20Unidad no definidaSERVILLETAS TIPO ELITE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
Total Neto $ 146.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.861
TOTAL OC $ 174.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.