Orden de Compra. Nº4488-270-SE18 "MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Negrete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-270-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4488-5-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 50019,4951368
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlina soto
Razón Social Carlina Soto Ponce
R.U.T. 9.563.482-6
Sucursal carlina soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHAS 4  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 11/2  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529
24112602
Tarros1Unidad no definidaBIDON RANGO FULL 20 LTS.  $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639
30111607
Cal viva1Unidad no definidaSACO CAL  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
40142604
Codos de tubo2Unidad no definidaCODOS PVC  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
27121704
Uniones Hidráulicas3Unidad no definidaTE PVC 110  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31162309
Estantes de montaje3Unidad no definidaBISAGRAS 3 X 3  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
27112103
Abrazaderas20Unidad no definidaABRAZADERAS  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTIRA PVC  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
26121538
Conjunto de alambre1Unidad no definidaROLLO ALAMBRE MOTTO 275 MTS.  $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
31162904
Grampas de cable metálico2Unidad no definidaGRAMPAS 11/4  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 70.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.504 $ 70.504
47131615
Escobillones5Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.983
31211910
Mitones10Unidad no definidaPARES GUANTES CABRITILLA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849
24102208
Infladores de aire1Unidad no definidaBOMBIN  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2Unidad no definidaCOLA FRIA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
Total Neto $ 263.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.019
TOTAL OC $ 313.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.