Orden de Compra. Nº4488-3209-AG25 "INSUMOS DE ENFERMERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-3209-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 224827
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASPROTEX
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASPROTEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131820
Limpiadores derivados del petróleo250Frasco250 FRASCOS DE VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 125ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500
47131820
Limpiadores derivados del petróleo50Pote50 POTES DE CREMA O VASELINA AZUFRADA 6% POTE 50G  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
51101607
Óxido de calcio70Pomo70 POMO PASTA LASSAR O POMADA ENGUENTO OXIDO DE ZINC 50 GR  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.300 $ 139.300
42151639
Espátulas dentales10000UnidadBAJALENGUAS MADERA  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
51241120
Lágrimas artificiales100Frasco100 FRASCO LAGRIMAS ARTIFICIALES CARMELOSA, HIALURONATO DE SODIO U OTRO  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
41104112
Contenedores de recogida de orina600Unidad600 TUBO DE ORINA 120ML CON EXTRACTOR AL VACIO TIPO VACUTAINER TAPA AZUL SEGUN COTIZACION  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 1.183.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.827
TOTAL OC $ 1.408.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.