Orden de Compra. Nº4488-3219-AG25 "INSUMOS DE ASEO por invitación a compra ágil: 4488-248-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-3219-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO por invitación a compra ágil: 4488-248-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 532095
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones70Bidón70 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS CADA UNO SIMILAR EN MARACA A TREMEX  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
47131805
Limpiadores de uso general30Bidón30 BIDONES DE CLORO GEL DE 5 LITROS CADA UNO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131806
Barniz o ceras de muebles20Bidón20 BIDONES DE CERA LIQUIDA INCOLORA 5 LITRO C/U  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
52121704
Toallas de mano100Caja100 CAJAS CON 18 PAQUETES EN SU INTERIOR DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
47131816
Desodorantes50Unidad50 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DISTINTOS AROMAS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad50 CREMA LIMPIADORA DE 900CC SIMILAR EN MARCA A CIF  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad10 DE DETERGENTE EN POLVO DE 1K CADA UNO  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad50 LAVALOZA LIQUIDO DE 900CC CADA UNO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
47121701
Bolsas de basura100Paquete100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47121701
Bolsas de basura30Paquete30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel100Paquete100 PAQUETES DE 2 UNIDADES DE SABANILLAS CLINICAS EN ROLLO   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 2.800.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.095
TOTAL OC $ 3.332.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.