Orden de Compra. Nº4488-369-SE23 "MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Negrete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-369-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4486-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002-010301 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 122170
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Shell Nacimiento
Razón Social COMERCIAL JARA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.090.660-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Shell Nacimiento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad no definida1 KIT DISTRIBUCION H1 $80.000 1 BOMBA DE AGUA $55.000 1 BALATAS $38.000 2 TAMBORES $55.000 1 REPA. ALZA VIDRIO $80.000 1 SERV. CAMBIO KIT $130.000 2 PIOLAS $25.000 1 SERV. CAMBIO DE PIOLAS $ 80.000 1 INSUMOS $ 20.0001 KIT DISTRIBUCION H1 $80.000 1 BOMBA DE AGUA $55.000 1 BALATAS $38.000 2 TAMBORES $55.000 1 REPA. ALZA VIDRIO $80.000 1 SERV. CAMBIO KIT $130.000 2 PIOLAS $25.000 1 SERV. CAMBIO DE PIOLAS $ 80.000 1 INSUMOS $ 20.000 $ 643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.000 $ 643.000
Total Neto $ 643.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.170
TOTAL OC $ 765.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.