Orden de Compra. Nº4488-396-SE18 "VARIOS PESPI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Negrete
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-396-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2018
Nombre de la Orden de Compra VARIOS PESPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4488-19-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Negrete
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 49399,9988505
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casa rosada
Razón Social ANGELICA CARMEN ROMERO LIZAMA
R.U.T. 13.621.092-0
Sucursal casa rosada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definidaAZUCAR  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8Unidad no definidaENDULZANTE STEVIA DAILY 180 ML  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.202
50201706
Café10Unidad no definidaTE LIPTON X 100 UNID  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092
50201706
Café10Unidad no definidaCAFE NESCAFE GRANDE  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.395
50201710
Té de hierbas15Unidad no definidaYERBA MATE EQUIVALENTE VERDE FLOR MENTA Y NARANJA  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.723
50202303
Jugos y néctar concentrados12Unidad no definidaNECTAR DURAZNO Y DAMASCO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
50202311
Bebidas12Unidad no definidaGASEOSAS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.168
50221102
Harina de trigo10Unidad no definidaHARINA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
50171551
Sal de cocina o de mesa5Unidad no definidaSAL  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50151604
Aceites comestibles de animal10Unidad no definidaACEITE BELMONT  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
52121602
Servilletas30Unidad no definidaSERVILLETAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
50181709
Suministros para el horno10Unidad no definidaSOBRES LEVADURA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
42281602
Soluciones de glutaraldehído6Unidad no definidaLYSOFORM  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.