|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4488-457-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4488-28-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Negrete
|
|
R.U.T. |
69.170.800-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Negrete
|
|
R.U.T. |
69.170.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
|
Comuna |
Negrete
|
|
Impuesto |
6594,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
carlina soto |
|
Razón Social |
Carlina Soto Ponce
|
|
R.U.T. |
9.563.482-6 |
|
Sucursal |
carlina soto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101506
| Yeso | 1 | Unidad no definida | 32 PALOS 2 X 2 X 3.20
6 KILOS CLAVOS 3"
6 BISAGRAS 3 X 3" | |
$ 34.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.706
|
$ 34.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.594
|
|
$ 41.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.