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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4488-485-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4488-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
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R.U.T. |
69.170.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Negrete
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Impuesto |
125719,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carlina soto |
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Razón Social |
CARLINA DEL CARMEN SOTO PONCE
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R.U.T. |
9.563.482-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carlina soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Unidad no definida | PEDIDO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION, REPARACION E INSTALACION EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO (SE ADJUNTAN PEDIDOS VALORIZADOS) | |
$ 661.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 661.681
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$ 661.681
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Total Neto
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$ 661.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.719
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$ 787.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.