|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-1087-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coctel |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
357652,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
ALYANSA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E.
|
|
R.U.T. |
76.255.983-8 |
|
Sucursal |
ALYANSA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 400 | | (1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134710 | (1114710) COFFEE BREAK CATERING - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.802,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.920.800
|
$ 1.920.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.920.800
|
|
Descuento
|
$ 38.416
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 357.653
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.240.037
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.