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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
449-110-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-96-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
27479,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2026 |
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Proveedor |
DAMIDEX COMERCIAL SPA |
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Razón Social |
DAMIDEX COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
78.349.336-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMIDEX COMERCIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 30 | Unidad | Bateria alcalina 9V duracell o similar | |
$ 1.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.630
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$ 42.630
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31201509
| Cinta adhesiva de nilon | 100 | Unidad | Cinta embalaje transparente 40x48 | |
$ 345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.500
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$ 34.500
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60121302
| Cuchillo cartonero | 25 | Paquete | Repuesto cuchillo cartonero grande paquete de 10 hjs | |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 200 | Paquete | Post it banderines paquete de 5 colores con punta | |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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Total Neto
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$ 144.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.480
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$ 172.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.