|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-135-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Plotter |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2699-44-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
70194,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-02-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Ofimundo |
|
Razón Social |
STUEDEMANN S A
|
|
R.U.T. |
96.502.540-5 |
|
Sucursal |
Ofimundo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | HP 727 Negro Foto
HP 727 Gris
HP 727 Negro Mate
HP 727 Amarillo | HP 727 Negro Foto
HP 727 Gris
HP 727 Negro Mate
HP 727 Amarillo |
$ 369.444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 369.444
|
$ 369.444
|
|
|
Total Neto
|
$ 369.444
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.194
|
|
$ 439.638
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.