|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-174-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-02-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 449-20-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
449-20-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
123080,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ipack |
|
Razón Social |
IMPORTADORA IPACK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.134.536-2 |
|
Sucursal |
ipack |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 151 | Unidad | POLERAS DE PIQUE MANGA CORTA, COLOR BLANCO, CUELLO EN V Y LOGO MUNICIPAL BORDADO.- | |
$ 4.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 647.790
|
$ 647.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 647.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.080
|
|
$ 770.870
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.