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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
449-221-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-178-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
7182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2025 |
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Proveedor |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA
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R.U.T. |
77.761.329-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Erola Print Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121504
| Impresión tipográfica o impresión por serigrafía | 2 | Unidad | Adquisición de 2 pendones roller de 80 x 200 cm, con estructura y atril de aluminio, mecanismo retráctil y bolso para transportar. La gráfica debe estar impresa en tela PVC de 13 onzas, full color, resolución 1440 x 1440 dpi, para la Oficina Local de la Niñez. Se adjuntan imágenes de gráfica. | |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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Total Neto
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$ 37.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.182
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$ 44.982
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.