|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-232-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-203-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
77805 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RODRIGO ANDRES GONZALEZ LEIVA |
|
Razón Social |
RODRIGO ANDRÉS GONZÁLEZ LEIVA
|
|
R.U.T. |
15.481.364-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RODRIGO ANDRES GONZALEZ LEIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43191504
| Teléfonos fijos | 5 | Unidad | Teléfono alcatel 4028 reacondicionado, esto para cubrir necesidades de solicitudes de soporte, solicitados por informática. Adjuntar cotización con oferta. | |
$ 78.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 394.500
|
$ 394.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 394.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 15.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.805
|
|
$ 487.305
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.