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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
449-301-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-267-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
711360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOTHUS |
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Razón Social |
JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
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R.U.T. |
5.579.314-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOTHUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 80 | Bidón | 80 bidones de 5lts de diluyente acrilico para pintura vial | |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.000
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$ 792.000
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31211802
| Decapantes para pinturas y barnices | 400 | kilogramo | - 400 kilos de microesferas de vidrio, deben cumplir con las tablas 8.601.5 A y 8.601.5 B del Manual de Carreteras Volumen N°8/ edición Junio 2022.
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$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.000
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$ 372.000
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31211506
| Pinturas de látex | 50 | Tineta | - 50 tinetas de pintura alto trafico amarilla.
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$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.150.000
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$ 2.150.000
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31211506
| Pinturas de látex | 10 | Tineta | - 10 tinetas de pintura alto trafico blanca.
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$ 43.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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Total Neto
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$ 3.744.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 711.360
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$ 4.455.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.