|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-478-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 449-328-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITADO POR PATENTES COMERCIALES |
|
Proveniente de Licitación
|
449-328-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
44784,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
XIMENA DEL PILAR CAMPOS AREVALO
|
|
R.U.T. |
12.180.948-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 2619 | Unidad | Servicios de entrega o recolección de correo | DESPACHO BOLETINES DE PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES, ALCOHOL Y OFICINAS POSTALES, DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2007. LAS CUALES DEBEN SER ENTREGADAS DENTRO DE UNA BOLSA PLASTICA. INFORMANDO CON UN REPORTER EN CD LA PERSONA QUE RECIB |
$ 90,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 235.710
|
$ 235.710
|
|
|
Total Neto
|
$ 235.710
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.785
|
|
$ 280.495
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.