|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
449-695-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pernos Coche P. 6345 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA REINA
|
|
R.U.T. |
69.070.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
18715 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERREXPRESS.CL |
|
Razón Social |
FERREXPRESS SPA
|
|
R.U.T. |
77.356.106-0 |
|
Sucursal |
FERREXPRESS.CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161611
| Pernos de sujeción | 500 | Unidad | Pernos Coche con Mariposa medida dos y media por un cuarto. | Pernos Coche P. 6345
Solicitados por la Dirección de Aseo y Ornato
DESPACHO: AV. ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO 9980 |
$ 197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.500
|
$ 98.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.715
|
|
$ 117.215
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.