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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
449-718-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 449-190-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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449-190-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Reina
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R.U.T. |
69.070.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
37998,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Fernando Castillo Velasco N°9925 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Protección y Seguridad Proseg Ltda |
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Razón Social |
PROTECCION Y SEGURIDAD PROSEG LTDA
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R.U.T. |
83.553.400-6 |
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Sucursal |
Protección y Seguridad Proseg Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 10 | Par | calzado de seguridad sin punta de fierro para trabajos menores | |
$ 19.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.990
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$ 199.990
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Total Neto
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$ 199.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.998
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$ 237.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.