Orden de Compra. Nº449-784-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 449-45-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 449-784-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-45-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 449-45-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna La Reina
Impuesto 105458,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana del Carmen
Razón Social Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes
R.U.T. 76.347.977-3
Sucursal Juana del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171504
Compost1UnidadADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA "Mesa de Cultivo" ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA Mesa de Cultivo $ 224.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.020 $ 224.020
27111607
Herramientas de recalcar1Unidad ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA "HERRAMIENTAS" ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA HERRAMIENTAS $ 149.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.220 $ 149.220
27112011
Mangas de herramientas1UnidadADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA "MATERIALES INVERNADERO"ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA MATERIALES INVERNADERO $ 76.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.710 $ 76.710
30103605
Tablas de madera1UnidadADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA "SECADOR SOLAR" ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LINEA SECADOR SOLAR $ 105.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.095 $ 105.095
Total Neto $ 555.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.459
TOTAL OC $ 660.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.