Orden de Compra. Nº449-860-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 449-343-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 449-860-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-343-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 449-343-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna La Reina
Impuesto 97345,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados40Caja40 cajas de piso flotante de 70 mts aproximado  $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000
30161719
Basamentos de alfombras o moquetas8Rollo8 rollos de espuma para piso flotante  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.544
11121604
Madera de coníferas20Unidad1/4 rodon de pino  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
11121604
Madera de coníferas14Unidadguardapolvos de pino  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.232 $ 22.232
31162001
Puntas1kilogramopuntas  $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748 $ 2.748
31181509
Equipos de cubrejuntas4Unidadcubrejuntas  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
31162004
Clavos de mampostería1Cajaclavo concretero 20 x 30  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361 $ 1.361
31201604
Cementos de caucho1Litroagorex  $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.908 $ 4.908
24101715
Cinta transportadora4Unidadcinta de embalaje  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
24121802
Latas de pintura o barniz2Litrobarniz de poliuretano  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
Total Neto $ 512.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.345
TOTAL OC $ 609.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.