Orden de Compra. Nº449-88-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 449-335-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Reina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 449-88-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 449-335-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 449-335-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Larraín 9925
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Reina
R.U.T. 69.070.600-8
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
Comuna La Reina
Impuesto 39330
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco N°9925
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Tanum Limitada
Razón Social COMERCIAL TANUM LIMITADA
R.U.T. 76.140.400-8
Sucursal Comercial Tanum Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros115UnidadJOCKEY TIPO LEGIONARIO COLOR A DEFINIR  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.330
TOTAL OC $ 246.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.