Orden de Compra. Nº4491-1026-CM13 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4491-1026-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Unidad de Compra Maipu 209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Facturación Freire 260
Comuna Penco
Impuesto 57217,778
Dirección de Envío de la Factura Freire 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
2239-7-LP07
Palas10 (50871) PALA NACIONAL PLÁSTICA MANGO LARGO 52908(50871) PALA NACIONAL PLÁSTICA MANGO LARGO ; Código: ;Región : VIII $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
14111705
2239-7-LP07
Servilletas de papel2 (210927) SERVILLETA DE PAPEL MI FAVORITA JUNIOR COCKTAIL BLANCA 30 x 30 cm 50 HOJAS 40 PAQUETES 210927(210927) SERVILLETA DE PAPEL MI FAVORITA JUNIOR COCKTAIL BLANCA 30 x 30 cm 50 HOJAS 40 PAQUETES; Código: ;Región : VIII $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería1 (601956) DETERGENTE RINSO ENERGÍA DEL OCÉANO 15 K UNIDAD 602143(601956) DETERGENTE RINSO ENERGÍA DEL OCÉANO 15 K UNIDAD; Código: TT0050915;Región : VIII $ 22.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.906 $ 22.906
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos4 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : VIII $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.164 $ 92.164
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general50 (645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 645794(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD; Código: CIF375;Región : VIII $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
47131615
2239-7-LP07
Escobillones12 (679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD 679486(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON MANGO ALUMINIO UNIDAD; Código: ESVTX;Región : VIII $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
47131602
2239-7-LP07
Traperos100 (679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE OJAL UNIDAD 679498(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE OJAL UNIDAD; Código: CMDDOBLE;Región : VIII $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.900 $ 94.900
Total Neto $ 310.460
Descuento $ 9.314
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.218
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 358.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.