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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4491-72-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4491-1-L120 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
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R.U.T. |
69.150.501-4 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera 230 |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
319327,73111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera 230 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialcomac |
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Razón Social |
COMERCIAL COMAC LIMITADA
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R.U.T. |
76.864.220-6 |
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Sucursal |
comercialcomac |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121505
| Alambre para artefactos | 1 | Unidad | Listado de Materiales para reparación de la cubierta de la Escuela F-599, se adjunta el anexo con el detalle de los insumos solicitados. | VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS |
$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.