Orden de Compra. Nº4491-739-MC19 "Materiales Librería, R. Institucionales DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4491-739-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Librería, R. Institucionales DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Unidad de Compra Freire 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Facturación Los Carrera 230
Comuna Penco
Impuesto 71848,69
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 230
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Elgueta y Cia. Lt - Casa Matriz
Razón Social SUPERMERCADO ELGUETA Y CIA LTDA
R.U.T. 78.473.400-5
Sucursal Supermercado Elgueta y Cia. Lt - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado200UnidadPAPEL CRAFTPAPEL CRAFT $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
60121501
Rotuladores de base acuosa200UnidadPLUMONES.-PLUMONES.- $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
14111526
Blocs para mensajes telefónicos100UnidadBLOCK DIBUJO GRANDE.-BLOCK DIBUJO GRANDE.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44121618
Tijeras100UnidadTIJERAS ESCOLAR.-TIJERAS ESCOLAR.- $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.910
14121503
Cartulina100UnidadCARTULINAS DE COLORES EN SOBRE.-CARTULINAS DE COLORES EN SOBRE.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.241
Total Neto $ 378.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.849
TOTAL OC $ 450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.