Orden de Compra. Nº4491-978-SE14 "Materiales reparación cerco, Sala Cuna C. Verde.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4491-978-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación cerco, Sala Cuna C. Verde.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Unidad de Compra Freire 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación
R.U.T. 69.150.501-4
Dirección de Facturación Freire 260
Comuna Penco
Impuesto 24601,0084033046
Dirección de Envío de la Factura Freire 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialcomac
Razón Social COMERCIAL COMAC LIMITADA
R.U.T. 76.864.220-6
Sucursal comercialcomac
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadLITRO AGUARRAS MINERAL.-LITRO AGUARRAS MINERAL.- $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
46171501
Candados4UnidadPICAPORTES PORTONES 8" (PISO, LATERAL, CANDADO).-PICAPORTES PORTONES 8" (PISO, LATERAL, CANDADO).- $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
23171509
Soldadura5UnidadKG. SOLDADURAS 60 11 3/32" COBRA (INDURA).-KG. SOLDADURAS 60 11 3/32" COBRA (INDURA).- $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadTUBOS SILICONA ALTA TEMPERARATURA 3M.-TUBOS SILICONA ALTA TEMPERARATURA 3M.- $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.395
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadTUBO DE SILICONA TRANSPARENTE SEAL.-TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE SEAL.- $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS COBRA 3"BROCHAS COBRA 3" $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
46171503
Juegos de cerraduras8UnidadPAR POMELES 1" DIAMETROPAR POMELES 1" DIAMETRO $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.624 $ 26.622
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SCANAVINI 2002 CON CAJA METALICA.-CERRADURA SCANAVINI 2002 CON CAJA METALICA.- $ 25.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.168 $ 25.168
15121806
Aceites desoxidantes1UnidadLITRO ANTICORROSIVO NEGRO.-LITRO ANTICORROSIVO NEGRO.- $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
42151805
Discos de acabado o pulido4UnidadDISCOS CORTES METAL 7 1/4" DEWALLT DW 4719C.-DISCOS CORTES METAL 7 1/4" DEWALLT DW 4719C.- $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
14111528
Papel magnético5RolloROLLOS PAPEL VITRAL AUTOADHESIVO 0,45 X 2 MTS.-ROLLOS PAPEL VITRAL AUTOADHESIVO 0,45 X 2 MTS.- $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.966
Total Neto $ 129.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.601
TOTAL OC $ 154.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.