Orden de Compra. Nº4492-128-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4492-32-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4492-128-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4492-32-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion materiales Complejo Educacional Básico, segun notas de pedido Nº 100,101,102,103,104 y 105 de fecha 06-06-2008, de acuerdo a memorando Nº 211 de fecha 29-05-2008 de la Jefa del departamento de Educación.
Proveniente de Licitación 4492-32-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra Fernando Parot Silva S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación Alejandro Cruz Vengara #891
Comuna -1
Impuesto 28220,7
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Cruz Vengara #891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
RASTRILLO PARA JARDIN CON MANGO METALICO1UnidadRASTRILLO PARA JARDIN CON MANGO METALICORastrillo para jardin $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.690 $ 5.690
42131606
MASCARILLA DESECHABLES UNIDAD20UnidadMASCARILLA DESECHABLES UNIDADMascarillas desechables $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
46181525
TRAJE DE AGUA TALLA XL1UnidadTRAJE DE AGUA TALLA XLTraje de Agua talla XL $ 9.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
47131501
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO20UnidadPAÑO DE SACUDIR AMARILLOPaños de sacudir franela (amarillo) $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131615
ESCOBILLONES CON MANGO OSO20UnidadESCOBILLONES CON MANGO OSOEscobillones $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
46181525
TRAJE DE AGUA TALLA M1UnidadTRAJE DE AGUA TALLA Mtraje de Agua talla M $ 9.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.590 $ 9.590
47131804
CLORO X 1 LT. PARA DESINFECCION VABEL/OSO/CHACAO300LitroCLORO X 1 LT. PARA DESINFECCION VABEL/OSO/CHACAOLitros de Cloro en envase de 1 Litro $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
47131811
DETERGENTE 200 GRS. RINSO/LIDER/ACUENTA80PaqueteDETERGENTE 200 GRS. RINSO/LIDER/ACUENTADetergente simlar a Rinso en envase de 250 gramos $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211910
GUANTES DE DESCARNE PARA TRABAJOS PESADOS STANDAR2ParGUANTES DE DESCARNE PARA TRABAJOS PESADOS STANDARguantes protectores de cuero N° 12 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 148.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.221
TOTAL OC $ 176.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.